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退稅需要什么資料?

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檢舉|收藏|2019/04/19 18:06
你好,謝謝您的解答,我還想問一下,退稅的話需要提交什么資料嗎?
全部回答(4)
  • 您好,請問你是小規(guī)模代開專用發(fā)票作廢后退稅,還是一般納稅人出口貨物退稅。

    小規(guī)模公司,在發(fā)票紅沖后并且申報了紅沖發(fā)票那個季度的增值稅后,申報表上顯示應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),即可在所屬稅局的綜合窗口提交退(免)稅申請表,申請退稅。

    如果是一般納稅人公司,發(fā)票紅沖后不需要退稅,可以直接抵減當(dāng)月的銷項稅額,應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)的話即成留底稅額留到下月抵減銷項稅額。


    回答于 2019/04/22 11:56
  • 你好,退稅需要的資料:
    1、退(抵)稅申請表
    2、退稅申請報告
    3、A4紙打印提供電子繳(退)稅憑證明細(xì)或者委托銀行打印收款憑證流水號復(fù)印件(蓋公章)
    4、需提供申報表復(fù)印件
    5、增值稅與附加稅表
    6、稅務(wù)登記證或一照一碼營業(yè)執(zhí)照原件。

    回答于 2019/04/22 10:15
  • 您好,小規(guī)模公司,在發(fā)票紅沖后并且申報了紅沖發(fā)票那個季度的增值稅后,申報表上顯示應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),即可在所屬稅局的綜合窗口提交退(免)稅申請表,申請退稅。

    如果是一般納稅人公司,發(fā)票紅沖后不需要退稅,可以直接抵減當(dāng)月的銷項稅額,應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)的話即成留底稅額留到下月抵減銷項稅額。

    回答于 2019/04/22 09:05
  • 您好,您這邊是辦理什么退稅?是小規(guī)模代開發(fā)票錯誤后作廢了,要申請退稅?還是一般納稅人的即征即退備案的退稅或者進(jìn)出口貨物退進(jìn)項稅額的呢?辦理不同的退稅,需要的資料不一樣的

    回答于 2019/04/24 16:07
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