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一般納稅人將稅率開(kāi)錯(cuò)時(shí),該如何申報(bào)?相關(guān)問(wèn)答

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發(fā)布日期:2017-02-17 14:31

不具備簡(jiǎn)易征收的一般納稅人有時(shí)候會(huì)將17%的稅率錯(cuò)開(kāi)成3%,在這樣的一個(gè)情況下,該怎么辦呢?恒誠(chéng)信小編從以下問(wèn)答中,看看是如何解決的。

                            一般納稅人將稅率開(kāi)錯(cuò)時(shí),該如何申報(bào)?相關(guān)問(wèn)答

問(wèn):工商部門不予變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍的,納稅人可自行開(kāi)具發(fā)票?真的假的?自行開(kāi)票,開(kāi)什么品名?

答:根據(jù)國(guó)稅局《營(yíng)改增政策執(zhí)行口徑第四輯》第十一條規(guī)定:納稅人發(fā)生營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍以外的業(yè)務(wù),可以向工商部門申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍,工商部門不予變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍的,納稅人可自行開(kāi)具發(fā)票。商品品名根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)如實(shí)開(kāi)具。

問(wèn):不具備簡(jiǎn)易征收的一般納稅人將稅率開(kāi)成了3%,怎么申報(bào)?錯(cuò)的不含稅銷售額應(yīng)填在附表一哪一欄?

答:應(yīng)填在附表一的第11欄或第12欄。如不能填寫請(qǐng)咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。

問(wèn):小規(guī)模納稅人實(shí)行差額納稅后,是否還能享受小微企業(yè)優(yōu)恵政策?

答:根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第26號(hào))規(guī)定:“三、按照現(xiàn)行規(guī)定,適用增值稅差額征收政策的增值稅小規(guī)模納稅人,以差額前的銷售額確定是否可以享受3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)以下免征增值稅政策。”

問(wèn):我現(xiàn)在就是稅率選擇錯(cuò)誤且跨年了,小規(guī)模納稅人,如果我按稅額填寫那么我的收入就與實(shí)際不符,請(qǐng)問(wèn)這樣我要怎么做呢?

答:本月按照開(kāi)票稅額進(jìn)行申報(bào)納稅,次月開(kāi)具紅字發(fā)票進(jìn)行沖紅處理。

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